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双色球最高奖金得主:漢壽縣委組織部2016年度部門決算公開

大乐透奖金池30亿 www.vyzsou.com.cn 時間:2017-08-25 17:32:25  來源:  作者:  點擊:  

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第一部分  單位概況

一、主要職能

1)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設,探索在各類新的經濟組織中黨組織設置及活動方式的有關問題;研究、協調和指導黨員教育,主管黨員的管理和發展工作;組織開展新時期黨的建設的理論研究。

2)負責干部宏觀管理,認真履行“綜合、協調、指導、監督”職能,根據上級指示精神,負責抓好干部人事制度改革工作;負責貫徹執行選拔任用干部的標準、程序;統籌協調干部工作中的有關問題;負責抓好干部的雙重管理工作。

3)提出關于鄉鎮(區)和縣直部委辦局(含副局級)級事業單位以及其它列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;按照黨委會決定做好通氣、談話、公示、發文、到位等工作;負責縣委管理干部的考察及其任免、工資、待遇、出國(境)、軍轉安置、退(離)休審批手續的辦理;負責干部檔案和干部統計工作的綜合指導;指導鄉鎮(區)領導班子的思想作風建設;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜;制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

4)負責全縣黨政群機關及人大、政協等機關參照實行《國家公務員暫行條件》的組織實施,綜合指導。

5)組織落實培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部、非黨干部的有關規劃和方案。

6)負責干部監督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的檢查督促,及時向市委組織部和縣委反映重要情況;負責縣管干部現實問題調查核實及參與對反映有關問題的鄉鎮(區)和縣直部委辦局領導班子情況的調查了解,抓好干部監督制度的落實和歷史遺留問題的審查。

7)制訂干部教育規劃,組織縣委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門負責人的培訓;指導、協調、檢查鄉鎮(區)和縣直部委辦局的干部教育工作。

8)調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況,參與專家拔尖人才的選拔管理。

9)承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

 組織部是全額撥款的行政單位,根據編辦核定,本單位行政編制26人,事業編制4人,年末實有人數26人,其中,在職干部職工22人,離退休人員4人。我部內設組室8個,其中副科級單位1個,全部納入部門預算編制范圍。

內設股室包括:辦公室、研究室、組織組、黨管辦、干部一組、干部二組、干部監督組、遠教辦,其中遠教辦為獨立法人副科級單位。

第二部分  組織部2016年度部門決算表

詳見附表

第三部分  組織部2016年度部門決算情況說明

一、關于組織部2016年度收入支出決算總體情況說明

2016組織部年度收入決算1354.76萬元,比2015年增加211.86萬元,增長15.64%;支出決算962.76萬元,比2015年增加224.14萬元,減少23.28%,年末結轉和結余392萬元。其主要原因一是2016年增加了人才獎勵收入,;二是人才獎勵支出在春節前(陽歷2017年2月)才撥下去;三是大學生村官人員較少。

二、關于組織部2016年度收入決算情況說明

2016年度收入1354.76萬元,全部為財政撥款收入,占總收入100%。

三、關于組織部2016年度支出決算情況說明

2016年度支出決算962.76萬元。具體情況如下:

(一)基本支出359.82萬元,占總支出的37.37%,其中,人員經費258萬元,公用經費101.82萬元。

(二)項目支出602.94萬元,占總支出62.63%。

四、關于組織部2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財政撥款收入1354.76萬元,比2015年增加211.86萬元,增長15.64%;財政撥款支出962.76萬元,比2015年增加224.14萬元,增加23.28%,年末結轉和結余392萬元。

五、關于組織部2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出962.76萬元,比2015年增加224.14萬元,增加23.28%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016年度財政撥款支出962.76萬元,其中基本支出359.82萬元,占總支出的37.37%;項目支出602.94萬元,占總支出62.63%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度財政撥款支出962.76萬元,比年初預算1275.62萬元,減少312.86萬元,減少32.5%。具體到項級科目說明如下:

1.一般公共服務支出825.69萬元(其中:行政運行187.99萬元,其他組織事務34.77萬元),比年初預算1165.25萬元(其中行政運行188.4萬元,其他組織事務976.85萬元)相比,減少339.56萬元,減少41.12%(主要原因一是結轉392.12萬元;二是減少村級組織陣地維護100萬元,村級集體經濟發展補助資金200萬,元鄉鎮“五小”設施建設維護經費100萬元;三是由于人才獎勵資金春節前才撥下去。

2.社會保障和就業18.32萬元,比年初預算18.42萬元,減少0.1萬元,降低0.54%,其原因是人員的變動;

3.農林水支出79.12萬元,和年初預算一致。

4.住房保障支出39.63萬元,比年初預算12.83元,增加26.8萬元,增加67.62%,其原因一是由于人員的變動;二是繳費基數提高。

六、關于組織部2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出359.82萬元,占總支出的37.37%。

(一)按功能分類情況說明:其中行政運行187.99萬元,占基本支出的52.25%;其他組織事務支出34.77萬元,占基本支出9.66%;歸口管理的行政單位離退休18.32萬元,占基本支出的5.09%;對高校畢業生到基層任職補助79.12萬元,占基本支出21.99%;住房公積金39.63萬元,占基本支出的11.01%。

(二)按經濟分類情況說明:其中工資福利支出118.82萬元,占基本支出的33.02%;商口和服務支出101.5萬元,占基本支出的28.21%;對個人和家族的補助支出139.18萬元,占基本支出的38.68%;其他資本性支出0.32萬元,占基本支出的0.09%。

七、關于組織部2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年度“三公”經費22.47萬元,2016年度“三公”經費年初預算28.8萬元,2015年“三公”經費決算數20.42萬元。2016年度“三公”經費對比年初預算數減少了6.33萬元,減少28.17%,其主要原因一是公車改革,二是嚴格“三公”經費的管理。上年決算數分別減少1.11萬元,減少4.94%。其主要原因公務用車及接待活動減少。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費為0萬元。2016年我部無因公出國(境)費用支出。

2.公務接待費3.05萬元。主要用于公務活動等方面的接待支出,累計接待58批次,接待總人次305人。與2016年初預算16.2萬元相比,減少13.15萬元,下降0.8%,其主要原因是嚴格控制標準,減少公務接待活動。與2015年決算數3.16萬元相比 ,減少0.11萬元,減少3.6%,其主要原因是本年度公務接待活動減少。

3.公務用車運行費19.42萬元。本年度未購置車輛,單位公務用車保有量2臺。與年初預算12.6萬元相比,增加6.82萬元,增加35.12%,主要是因為公車改革嚴格公務用車管理,降低車輛運行和維護成本支出。與2015年決算數20.42萬元相比,減少1萬元,減少5.15%,主要是公務用車相比上年減少。

八、關于組織部2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出359.82萬元,比2015 年增減少25.12 萬元,降低6.98%。主要原因是:一是人員減少;二是嚴守財經紀律,嚴控日常公用經費支出。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額129.45萬元,其中:政府采購貨物支出17.49 萬元、政府采購工程支出74.72 萬元、政府采購服務支出37.24 萬元。(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛2 輛,其中,領導干部用車1 輛、一般公務用車1 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(三)預算績效情況的說明。

我部按照縣財政局的要求開展了績效管理評價工作,逐步建立了內部制度框架,逐步完善了切合實際的績效評價指標管理體制。

一是加強部門整體支出績效管理。2016年,在縣委縣政府的統一領導下,徹底解決全縣村級活動場所建設不規范,活動陣地建設標準不高的問題,最大限度的方便黨員、群眾開展活動;徹底解決全縣鄉鎮機關院落建設不規范,陣地建設標準不高的問題,最大限度方便干部辦公和群眾辦事;高標準建設全縣黨員建設陣地;

二是加強專項資金績效管理。1、明確項目實施范圍,較好地做到了專款專用。2、嚴格項目預算管理。專項資金預算由我局根據實際工作情況進行編制,經縣財政局審查縣人大會議審議通過后批復。3、規范撥款程序,按財政要求及時撥付。4、加強監督管理,按照村級活動場所建設工作方案、財政開支標準及財經紀律對專項資金嚴格績效管理。

 

附件2:組織部2016年度部門決算公開表格.xls
文件類型: .xls 0ac0ea363d56c147d4280707242442c6.xls (60.00 KB)

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